关于审计整改的公告
2021年(nián)11月11日至2021年(nián)12月12日,黃(huáng)埔區(qū)审计局(广州開(kāi)发區(qū)审计局)对我司进行(xíng)了(le)审计。我司于2021年(nián)12月31日收到區(qū)审计局送达的审计报告、整改函等审计结果文書(shū),审计组对我司贯彻执行(xíng)党和(hé)國(guó)家经济方针政策、重大事项决策、企业财务的真实合法效益、內(nèi)部控制情况等进行(xíng)了(le)客观公正的评价,同時(shí)指出了(le)存在的問(wèn)题和(hé)不足,并对今后改进方向提出指导性意見(jiàn)和(hé)建議(yì)。
我司党委高度重視(shì),对审计发现的問(wèn)题进行(xíng)了(le)认真的研究分析,及時(shí)成立了(le)审计整改工(gōng)作(zuò)领导小组,并采取相关措施完成了(le)全部問(wèn)题的整改,现将审计整改情况公開(kāi)。
附件:审计問(wèn)题整改情况表